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PCBA加工廠的倉庫管理流程

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PCBA加工廠的倉庫管理流程是怎樣的呢?今天全球威小編給大家分享一下pcba加工廠的倉庫管理程序,有需要表單的可以加我好友咨詢。



1.目的

對物料的收發、存放等作業進行管制,維持物料儲存期間的品質、數量以確保物料符合規定要求。

2.范圍:
適用于本公司的所有物料、半成品及成品。

3.定義:


4.職責:
4.1總經理:批準調整倉庫盤點差異數及批準設備報廢品。
4.2財務部:負責對倉庫的準確率進行抽查。
4.3 PMC部
4.3.1負責物料的收發登記。
4.3.2負責物料按規定擺放并標識,保持適宜的物料儲存環境。
4.3.3負責物料異常情況的提出。
4.3.4 負責倉庫物料的盤點。
4.4品質部:負責物料的檢驗和重檢。

5.運作過程:
5.1 供應商來料入庫
5.1.1 供應商根據采購定單要求送貨到倉庫,收料人員根據采購定單的資料點收,如資料不符,轉相關采購處理或拒收;客供物料根據客戶經理或PMC提供的清單點收,客供物料如有品號或規格不清楚的,收料員可找相應的工程師或客戶經理幫忙處理。
   5.1.2 點收完后在ERP系統打印《物料驗收入庫單》與來料一起擺放在待檢區域通知IQC檢驗,
   5.1.3 IQC檢驗通過后在《物料驗收入庫單》上簽字并在物料標簽上蓋PASS章或貼PASS標貼,判定不良按《不合格品控制程序》處理.
5.1.4 相關倉管員把合格品上架并在料卡上做記錄,在《物料驗收入庫單》簽字并當天交給收料員/文員,收料員/文員在ERP系統審核《物料驗收入庫單》,并把《物料驗收入庫單》按要求分發采購人員及財務
5.1.5 如來料為急件,收料員立即在《物料驗收入庫單》上“急件”印章,將此料給IQC檢查。所有相關工作崗位的人要優先處理急料。

客戶來料入庫
5.1.6 客供物料根據客戶提供的清單點收,客供物料如有品號或規格不清楚的,收料員應找品質部或客戶給予處理。
   5.1.7 點收完后填寫《送檢通知單》通知IQC檢驗,
   5.1.8IQC檢驗通過后在《送檢通知單》上簽字并在物料標簽上蓋PASS章或貼PASS標貼,判定不良按〈不合格品控制程序〉處理.
5.1.9 相關倉管員把合格品上架并做標示記錄或發到產線生產

5.2 半成品/成品入庫
    5.2.1車間生產的產品經品保部抽檢合格后,在ERP系統錄入并打印《生產入庫交接記錄表》,與QA開出的《QA檢驗報告》一起交倉庫
    5.2.2 倉庫點收后存放于規定的位置,同時在ERP系統里審核《生產入庫交接記錄表》并做手工帳記錄管理

5.3物料貯存
5.3.1倉庫人員要確保所有物料是整潔的擺放在相應的位置。ROHS 物料與非RoHS物料必須分開存放并標識清楚。
5.3.2所有高價值的物料(集成電路、芯片等)要放在指定的位置,散裝的要進行密封處理。

5.4 備料/發料
5.4.1 PMC根據業務的出貨需求及采購的物料交期狀況提前打印《發料表》給倉庫備料。
5.4.2倉庫將備好物料放在指定區域,PMC通知生產車間物料人員來點領物料。
5.4.3 產線/維修申補物料由需求部門在ERP系統里錄入并打印《物料申補單》,經分管副總經理或其授權人批準后到倉庫領取物料,倉庫發料后簽字并在ERP系統里審核《物料申補單》
5.4.4 其他物料出庫由需求部門申請經審批后有倉庫再ERP系統錄入并打印《出庫單》給需求部門簽收。

5.5產線物料退倉
5.5.1 生產車間將生產結余的物料清點后在ERP系統里錄入并打印《退料單》送IQC檢驗
5.5.2 IQC檢驗合格后交倉庫,相應倉管員清點后上架,并在《退料單》上簽字當天交收料員/文員,收料員/文員當天審核《退料單》

5.6 報廢品處理
5.6.1 制程不良造成的物料報廢,有責任部門將不良物料定期收集,經工程品管確認后填寫《報廢申請單》經總經理簽字核準后,交倉庫放報廢區域統一作報廢處理。
5.6.2 其他物料報廢由倉庫填寫《報廢申請單》經責任部門負責人審核,總經理簽字核準后,放置報廢區域定期統一作報廢處理。

5.7成品領出與出貨:
5.7.1 客戶自提:根據實際情況PMC開具《出貨單》。
5.7.2發運時:由業務部派送貨人員按《產品防護控制程序》送貨至指定地點并辦理簽收手續,將簽收后的單據交業務人員。

5.8 物料庫存盤點
5.8.1 倉庫主管制訂年度盤點計劃,將倉庫所有物料分批進行盤點,每月完成一批,確保所有物料在12個月內滾動完成一次盤點。
5.8.2 在盤點過程中,將過期物料標示出來通知IQC重檢;盤點數量差異的,將修正賬卡,確保帳卡物數量一致,并記錄數據以后盤點總結分析。
5.8.3 每月盤點數據及差異分析以書面化保存并PMC部經理審核后知會到總經理及相關人員。
5.8.4 對盤點結果出現差異的,由倉庫主管調查原因PMC部經理審核后呈總經理批準。
5.8.5來料加工庫存物料由倉庫根據客戶要求及實際需要進行盤點。并將盤點結果以郵件或傳真的形式給到客戶核對賬目,并將核對結果呈交給業務經理及副總經理審核。
5.9  物料的防護參照《產品防護控制程序》作業。
5.9.1物料重檢:由倉庫管理人員于每月25日前將超過保存期限的物料報品保部檢驗。
5.9.2異常情況處理:在作定期檢查或于巡倉時出現物料異常情況,應及時報告上級處理。

6.參考文件:
《產品防護控制程序》    

7.相關表格:
《物料驗收入庫單》、 《生產入庫交接記錄表》 、《發料表》、 《物料申補單》、《出庫單》 、《報廢申請單》  、《退料單》 

以上所述是全球威科技pcba加工廠的倉庫管理程序,希望能幫助有需要的朋友。
若有需要貼片加工,也可以推薦下哦。謝謝各位大佬。
標簽: 倉庫管理流程

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